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广西壮族自治区南宁市良庆区统计局2017年部门决算

发布时间:2018-10-25 17:00 来源:良庆区统计局 作者:良庆区统计局
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 广西壮族自治区南宁市良庆区统计局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市良庆区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市良庆区统计局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市良庆区统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市良庆区统计局概况

一、主要职能

我局主要职能是负责良庆辖区内对社会经济活动实施统计调查、统计监督、统计分析以及统计服务。

二、部门决算单位构成

我局下辖2个参照公务员管理事业单位,财务统一集中在统计局核算。

编制数:我局行政事业单位编制数为24人,临时聘用人员4人,另外经城区政府同意,增加2人专门用于开展全国第三次农业普查工作的临时聘用人员。

2017年年末实有人数25人:其中在职在编人数为19人,在岗聘用人员6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市良庆区统计局2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

322.92

一、一般公共服务支出

300.56

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、其他收入

40.95

四、科学技术支出

0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

24.13

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.15

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.60

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

16.06

本年收入合计

363.86

本年支出合计

341.50

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

30.17

年末结转与结余

52.53

 

 

 

 

收入总计

394.04

支出总计

 394.04

       注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

363.86

322.92

0.00

0.00

0.00

0.00

40.95

201

一般公共服务支出

322.92

281.98

0.00

0.00

0.00

0.00

40.95

20105

统计信息事务

322.92

281.98

0.00

0.00

0.00

0.00

40.95

2010501

  行政运行

137.09

137.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

8.02

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

4.52

2010505

  专项统计业务

20.23

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63

2010506

  统计管理

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

38.74

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2010508

  统计抽样调查

50.45

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

35.30

2010550

  事业运行

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

1.51

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

208

社会保障和就业支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

     注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

341.50

241.43

100.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

300.56

201.09

99.47

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

300.56

201.09

99.47

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

137.09

137.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

7.26

0.00

7.26

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

20.23

0.00

20.23

0.00

0.00

0.00

2010506

  统计管理

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

38.74

0.00

38.74

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

28.86

0.00

28.86

0.00

0.00

0.00

2010550

  事业运行

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

322.92

一、一般公共服务支出

18

281.98

281.98

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

24.13

24.13

0.00

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.15

0.15

0.00

 

8

 

八、农林水支出

25

0.60

0.60

0.00

 

9

 

九、住房保障支出

26

16.06

16.06

0.00

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

322.92

本年支出合计

29

322.92

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

322.92

合计

34

322.92

     注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

322.92

241.43

81.49

201

一般公共服务支出

281.98

201.09

80.89

20105

统计信息事务

281.98

201.09

80.89

2010501

  行政运行

137.09

137.09

0.00

2010502

  一般行政管理事务

3.50

0.00

3.50

2010505

  专项统计业务

19.60

0.00

19.60

2010506

  统计管理

2.89

0.00

2.89

2010507

  专项普查活动

38.24

0.00

38.24

2010508

  统计抽样调查

15.16

0.00

15.16

2010550

  事业运行

64.00

64.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

1.50

0.00

1.50

208

社会保障和就业支出

24.13

24.13

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.13

24.13

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.09

7.09

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.34

3.34

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.70

13.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.15

0.15

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

213

农林水支出

0.60

0.00

0.60

21305

扶贫

0.60

0.00

0.60

2130599

  其他扶贫支出

0.60

0.00

0.60

221

住房保障支出

16.06

16.06

0.00

22102

住房改革支出

16.06

16.06

0.00

2210201

  住房公积金

16.06

16.06

0.00

     注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

187.27

302

商品和服务支出

26.18

30101

  基本工资

61.72

30201

  办公费

2.16

30102

  津贴补贴

50.13

30202

  邮电费

0.65

30103

  奖金

39.19

 

  差旅费

6.27

30104

  其他社会保障缴费

7.44

 

  培训费

1.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.70

310

  其他交通费用

15.17

30199

  其他工资福利支出

15.09

  ……

  

 

303

对个人和家庭的补助

27.98

310

其他资本性支出

0.00

30301

  离休费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30302

  退休费

8.63

307

债务利息支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

399

其他支出

0.00

30304

  抚恤金

0.00

 

 

 

30305

  生活补助

2.07

 

 

 

30306

  救济费

0.00

 

 

 

30307

  医疗费

0.26

 

 

 

30308

  助学金

0.00

 

 

 

30309

  奖励金

0.00

 

 

 

30310

  生产补贴

0.00

 

 

 

30311

  住房公积金

17.03

 

 

 

 

 

 

  

  

 

人员经费合计

215.25

 

公用经费合计

26.18

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.3

 0

0 

 0

 0

2.3 

0.3

 0

0 

 0

0 

0.3 

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

0 

0 

 0

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市良庆区统计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

    

 


第三部分:南宁市良庆区统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2017年度总收入363.86万元,其中本年收入363.86万元, 较2016年度决算数减少16.42万元,下降-4.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入322.92万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少24.55万元,下降7.07%,主要原因是“第四次全国农业普查”专项经费收入比2016年减少。

2.事业收入0万元,本单位无此项目收入。

3.经营收入0万元,本单位无此项目收入。

4.其他收入40.95万元,为本单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。该项收入较2016年度决算数增加8.14万元,增长24.81%,主要原因是上级下拨调查经费比2016年增多。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无此项目。

6.上年结转和结余30.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加1.9  万元,增长6.72%,主要原因是上级下拨调查经费比2016年增多。

(二)本单位2017年度总支出341.5万元,其中本年支出  341.5万元, 较2016年度决算数减少32.76万元,下降8.75%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)300.56万元:主要用于统计信息事物,包括行政运行、一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行以及其他统计信息事务支出。较2016年度决算数增减少47.19万元,下降13.57%,主要原因是第四次全国农业普查开支经费比2016年减少。

2.社会保障和就业支出24.13万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加18.32万元,增长315.32%,主要原因:一是新增一名退休人员,二是原来由城区财政部门负责缴存的机关事业单位基本养老保险缴费(单位部分),从2017年起由我局自行负责缴存。

3.医疗卫生与计划生育支出0.15万元,主要用于本局职工医疗和独生子女费,较2016年度决算数增加0.12万元,增长400%,主要原因是职工符合报销的医疗费用增加。

4.农林水支出0.6万元,主要用于本局综合脱贫帮扶资金,金额与去年持平。

5.住房保障支出16.06万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,较2016年度决算数减少18.32万元,下降22.3%,主要原因是2016年年末有两名人员退休,在2017年停缴住房公积金造成下降。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位无此项目。

7.年末结转和结余30.17万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.9万元,增长6.72%,主要原因是2017年上级下拨经费较多,其中部分经费计划在2018年支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区统计局2017年度一般公共预算支出322.92万元,较2016年度决算数减少24.55万元,下降7.07%。其中:基本支出241.43万元,项目支出81.49万元。

南宁市良庆区统计局2017年度一般公共预算支出年初预算为388.34万元,支出决算为322.92万元,完成年初预算的83.18%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为327.84万元,支出决算为281.98万元,完成年初预算的86.01%。主要用于统计信息事物,包括行政运行、一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行以及其他统计信息事务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为28.61万元,支出决算为24.13万元,完成年初预算的84.34%。主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为7.2万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的20%。主要用于本局职工医疗和独生子女费。

 (四)农林水支出(类)年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。主要用于本局综合脱贫帮扶资金。

 (五)住房保障支出(类)年初预算为28.61万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的56.13%。主要用于职工住房公积金的缴交。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出187.27万元,完成年初预算的90.78%。主要原因是增加一名退休人员,工资发放数减少。

(二)商品和服务支出26.18万元,完成年初预算的 69.89%。主要原因是2017年上级部门下拨中央经费补充。

(三)对个人和家庭的补助27.98万元,完成年初预算的87.71%。主要原因是2017年下半年退休费转由城区养老办发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

良庆区统计局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

良庆区统计局2017 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我局无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。与年初预算比,减少开支2万元。“三公”经费与上年决算数相比,减少开支1.5万元.减少的主要原因是公车改革后,本单位无公务用车,2017年无公务用车运行费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排良庆区统计局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本单位财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次4次,人次32次,主要用于各专业统计检查、调研等工作经费。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出26.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加1.92 万元,增长7.92%。主要原因是:下乡扶贫次数增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目 0个,共涉及资金76.15万元,自评覆盖率达到19.61 %。

共组织对“城乡一体化住户抽样调查经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出76.15万元。从评价情况来看,上述项目支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出76.15万元。从评价情况来看,单位整体支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,城乡一体化住户抽样调查项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于抽取的调查样本户在各村坡、街道,调查户分散,入户指导相对困难,人手欠缺。下一步改进措施:增加人员。南宁市乡镇网点农民人均纯收入抽样调查项目自评得分为100分。发现的主要问题由于抽取的调查样本户在各村坡、街道,调查户分散,入户指导相对困难,人手欠缺。下一步改进措施:增加人员。第三次全国农业普查第二阶段工作项目自评得分为100分。没有发现问题。下一步改进措施:根据农普经验,继续做好相关普查类工作。村级统计员培训项目自评得分为100分,没有发现问题。下一步改进措施:根据业务要求,每年继续开展好村级统计员培训工作,提高基层统计员业务水平。统计业务费项目自评得分为100分,没有发现问题。下一步改进措施:继续做好各专业台账打印工作,做好月度资料排版编辑工作。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度城乡一体化住户抽样调查工作项目绩效自评表

填报单位:(盖章)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配方法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

100

 

2017年度村级统计员培训作项目绩效自评表

填报单位:(盖章)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配方法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

100

2017年度乡镇网点农民人均纯收入住户调查项目绩效自评表

 

填报单位:(盖章)

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

 

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

 

决策过程

8

决策依据

3

3

 

决策程序

5

5

 

资金分配

8

分配方法

2

2

 

分配结果

6

6

 

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

 

到位时效

2

2

 

资金管理

10

资金使用

7

7

 

财务管理

3

3

 

组织实施

10

组织机构

1

1

 

管理制度

9

9

 

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

 

产出质量

4

4

 

产出时效

3

3

 

产出成本

3

3

 

项目效益

40

经济效益

8

8

 

社会效益

8

8

 

环境效益

8

8

 

可持续影响

8

8

 

服务对象满意度

8

8

 

总分

100

 

100

 

100

100

 

2017年度第三次全国农业普查工作项目绩效自评表

填报单位:(盖章)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配方法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益